Чтобы зарегистрировать в программе заказ клиента, нажмите клавишу Insert или выполните команду Все действия▸Создать. Для перехода в режим просмотра и редактирования параметров созданного ранее клиентского заказа выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования заказа, изображенное на рис. 6.24.
Рис. 6.24. Регистрация клиентского заказа
Многие параметры этого окна нам уже знакомы, поскольку они являются типичными для всех интерфейсов редактирования программы «1С Управление торговлей 8.2». Отметим лишь, что в поле Клиент нужно указать клиента, от имени которого оформляется заказ. Если документ формируется на основании созданного ранее соглашения, то все параметры окна будут автоматически заполнены в соответствии с этим соглашением, но многие из них вы можете отредактировать по своему усмотрению. При заполнении параметра Соглашение действуют те же правила, что и в режиме ввода и редактирования коммерческих предложений (см. предыдущий раздел).
В поле Приоритет указывается приоритет обработки данного заказа. Наиболее важным заказам устанавливается приоритет Высокий, заказам средней важности – приоритет Средний, а заказам, которые являются наименее важными – приоритет Низкий. По умолчанию всем новым заказам присваивается приоритет Средний.
На вкладке Товары формируется спецификация документа, на вкладке Этапы оплаты можно сформировать список этапов оплаты в рамках данного заказа, а вкладка Дополнительно предназначена для ввода расширенных сведений о заказе.
Чтобы получить печатную форму клиентского заказа (рис. 6.25), нажмите в верхней части окна кнопку Печать, и в открывшемся меню выберите команду Заказ клиента.
Рис. 6.25. Печатная форма клиентского заказа
Чтобы отправить документ на принтер, нажмите в левом верхнем углу данного окна кнопку Печать либо комбинацию клавиш Ctrl+P. В первом случае документ сразу будет отправлен на принтер, во втором – на экране отобразится стандартное окно параметров печати, в котором можно будет выбрать принтер и установить требуемые настройки печати.
Выписка накладных и актов на реализацию номенклатурных позиций
Если без предварительных документов (сделки, соглашения, предложения и заказы), с которыми мы только что познакомились, в принципе можно обойтись (хоть это и не очень удобно), то без оформления товарно-сопроводительной документации факт оптовой продажи товаров или оказания услуг не будет иметь юридического подтверждения. Другими словами, нет накладной на отпуск ценностей или акта об оказании услуг – значит, факт продажи не состоялся. В этом разделе мы научимся оформлять товарно-сопроводительную документацию средствами программы «1С Управление торговлей 8.2».
Для этого в программе предназначен документ, который называется Реализация товаров и услуг. Уже по названию видно, что с его помощью оформляются как накладные на отпуск товарно-материальных ценностей, так и акты на оказание услуг (выполнение работ). Откройте раздел Оптовые продажи, и в панели навигации щелкните на ссылке Документы реализации – в результате откроется окно, изображенное на рис. 6.26.
Рис. 6.26. Документы реализации
Документы реализации после сохранения или проведения включаются в этот список автоматически. Для каждого документа отображается его порядковый номер и дата формирования, итоговая сумма, валюта документа, получатель ценностей (работ, услуг) по документу, название организации, которая является поставщиком по документу и название склада, с которого отпущены ценности по документу.
Выписывать документы на реализацию можно на основании оформленных ранее заказов. Для этого нужно в окне списка заказов (см. рис. 6.23) или в окне редактирования заказа (см. рис. 6.24) нажать кнопку Создать на основании, и в открывшемся меню выбрать команду Реализация товаров и услуг. Но учите, что при формировании документа на основании клиентского заказа учтите, что добавлять или изменять номенклатурные позиции в спецификации вы не сможете – она должна полностью соответствовать заказу. Также помните, что если в режиме редактирования заказа на вкладке Дополнительно установлен флажок Не отгружать частями, то на основании заказа можно будет сформировать только один документ, в котором будет зафиксирован весь список товаров и услуг в соответствии с заказом. Если же данный флажок снят, то на основании заказа можно формировать несколько документов реализации (то есть будет разрешено отпускать ценности поэтапно).
Чтобы выписать накладную на отгрузку товаров или сформировать акт об оказании услуг (выполнении работ), выполните в окне списка команду Все действия▸Создать или нажмите клавишу Insert. Для перехода в режим просмотра и редактирования сформированного ранее документа выделите его в списке щелчком мыши и нажмите F2 или выполните команду Все действия▸Изменить. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране открывается окно ввода и редактирования документа, изображенное на рис. 6.27.
Рис. 6.27. Оформление документа реализации
В данном окне параметры Номер и от заполняются программой автоматически по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов конфигурации (при необходимости их можно отредактировать вручную).
Название организации, которая осуществляет отпуск ценностей или регистрирует факт оказания услуг (выполнения работ) по данному документу, выбирается из раскрывающегося списка в поле Организация. Склад, с которого будут отпущены ценности, нужно указать в поле Склад.
В поле Соглашение указывается типовое или индивидуальное соглашение с клиентом, в котором определены условия продажи товаров (услуг) по данному документу. Выбор осуществляется из списка соглашений, относящихся к указанному в поле Клиент получателю товаров или услуг. Если с данным клиентом заключено только одно индивидуальное соглашение (или к нему может быть применено только одно типовое соглашение), то поле Соглашение заполняется автоматически сразу после выбора значения в поле Клиент.
На вкладке Товары формируется спецификация документа (перечень реализуемых номенклатурных позиций), а на вкладке Дополнительно можно указать расширенную информацию по данной операции (ответственный менеджер, вид налогообложения, и др.).
Чтобы отправить готовый документ на печать, его нужно провести, а затем нажать кнопку Печать, и в открывшемся меню выбрать печатную форму документа. Это может быть, например, накладная по форме ТОРГ-12, или акт об оказании услуг, или расходная накладная, и др. На рис. 6.28 показан документ по форме Расходная накладная.
Рис. 6.28. Печатная форма расходной накладной
Для немедленной отправки документа на принтер нажмите в данном окне кнопку Печать. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры печати, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.
Возврат товаров от покупателей
Возврат товаров от покупателей – операция, которая встречается довольно часто. Причины возврата могут быть разными: кто-то не в состоянии расплатиться, у кого-то вышел срок годности на реализуемые товары, и т.д. В программе «1С Управление торговлей 8.2» возвраты оформляются с помощью документа, который так и называется – Возврат товаров от покупателей.
Для перехода в режим работы с этим документом нужно в панели навигации раздела Оптовые продажи щелкнуть на ссылке Возвраты товаров от покупателей. В результате на экране откроется список оформленных ранее возвратных документов, который показан на рис. 6.29.
Рис. 6.29. Список возвратных документов
Все документы на возврат товаров в этот список попадают автоматически как после проведения, так и после простого сохранения. Символ проведенного/непроведенного документа отображается слева от его номера (на рис. 6.29 первые два документа проведены, а последний – является непроведенным). Также для каждого документа показывается его номер и дата, сумма, валюта, название клиента, который возвращает товар, и название сделки (если операция проводилась в рамках предварительно заключенной сделки).
Оформлять возвратные документы можно как «с нуля», так и на основании документов реализации. В первом случае нажмите в окне списка кнопку Создать или выполните команду Все действия▸Создать. Что касается второго варианта, то это можно делать по-разному. Например – с помощью команды Создать на основании▸Возврат товаров от клиента, которая вызывается в окне списка документов реализации (см. рис. 6.26) и в окне редактирования документа реализации (см. рис. 6.27). Кроме этого, документ реализации, по которому производится возврат, можно выбрать непосредственно в окне редактирования возвратного документа (рис. 6.30).
Рис. 6.30. Оформление документа на возврат товаров от покупателя
Если вы формируете возвратный документ на основании документа реализации (этот документ указывается в поле Реализация), то большинство параметров будут заполнены автоматически в соответствии с документом-основанием (при необходимости вы можете некоторые из них отредактировать, это касается также и спецификации документа). При формировании документа «с нуля» придется все параметры заполнить вручную (кроме полей Номер и от, значения которых формируются программой автоматически). Эти параметры нам уже хорошо знакомы, поскольку большинство из них являются стандартными, и мы с ними неоднократно сталкивались в предыдущих разделах.
Спецификация документа формируется по обычным правилам на вкладке Товары. На вкладке Взаиморасчеты можно вести данные о взаиморасчетах с клиентом, а вкладка Дополнительно предназначена для ввода дополнительных сведений о данной возвратной операции.
Чтобы провести документ по учету и сохранить его, нажмите кнопку Провести и закрыть или комбинацию клавиш Ctrl+Enter.